Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
12/06/20250003026/20220004768/20240003731/20250005832/2025Contratacao de empresa especializada em servicos preventivo e corretivo na torre de tv, referente contrato nº 166/2022 PP 052/2022, conforme documentos anexados ao processo.KENIO GRAIZE DA SILVA - ME02.020.166/0001-03R$ 2.997,30
22/05/20250003026/20220004768/20240003031/20250004787/2025Contratacao de empresa especializada em servicos preventivo e corretivo na torre de tv, referente contrato nº 166/2022 PP 052/2022, conforme documentos anexados ao processo.KENIO GRAIZE DA SILVA - ME02.020.166/0001-03R$ 2.997,30
21/05/20250003026/20220004768/20240002962/20250004755/2025Contratacao de empresa especializada em servicos preventivo e corretivo na torre de tv, referente contrato nº 166/2022 PP 052/2022, servicos prestados no mes de fevereiro/2025, conforme documentos anexados ao processo.KENIO GRAIZE DA SILVA - ME02.020.166/0001-03R$ 2.997,30
21/05/20250003026/20220004768/20240002961/20250004754/2025Contratacao de empresa especializada em servicos preventivo e corretivo na torre de tv, referente contrato nº 166/2022 PP 052/2022, servicos prestados no mes de dezembro/2024, conforme documentos anexados ao processo.KENIO GRAIZE DA SILVA - ME02.020.166/0001-03R$ 2.997,30
21/05/20250003026/20220004768/20240002960/20250004753/2025Contratacao de empresa especializada em servicos preventivo e corretivo na torre de tv, referente contrato nº 166/2022 PP 052/2022, servicos prestados no mes de novembro/2024, conforme documentos anexados ao processo.KENIO GRAIZE DA SILVA - ME02.020.166/0001-03R$ 2.997,30
21/05/20250003026/20220004768/20240002959/20250004752/2025Contratacao de empresa especializada em servicos preventivo e corretivo na torre de tv, referente contrato nº 166/2022 PP 052/2022, servicos prestados no mes de outubro/2024, conforme documentos anexados ao processo.KENIO GRAIZE DA SILVA - ME02.020.166/0001-03R$ 3.028,20
21/05/20250002240/20240002467/20240000631/20250004750/2025Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos de fornecimento de acesso a Internet para atender o Tiro de Guerra Municipal, dispensa presencial de licitacao, conforme documentos anexados ao processo.ACESSE COMUNICACAO EIRELI10.462.644/0002-36R$ 123,66
01/04/20250008915/20240009554/20240010934/20240003686/2025Concessao de apoio financeiro ao projeto cultural FABULAS: ENTRE PASSOS E CONTOS, Termo de execucao cultural nº 003/2024, Edital 002/2024 da Politica Nacional Aldir Blanc de fomento a Cultura - PNAB (Lei nº 14.399/2022), conforme documentos anexo ao processo.RAFAELA FERREIRA INOCENCIO DE CARVALHO***.378.597-**R$ 3.000,00
24/03/20250008702/20230001688/20240008186/20240002382/20252ª /04ª parcela Contrato de rateio nº 060/2024, Dispensa 003/2024 - TCE: 2024.027E0700001.09.0007, celebrados entre o Municipio de Guacui e o Consorcio Publico Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentavel do Territorio do Caparao Capixaba para o ano de 2024, conforme documentos anexados ao processo.CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENV SUST DO TERRITORIO DO CAPARAO CAPIXABA- CONSORCIO CAPARAO03.353.387/0001-58R$ 7.500,00
18/03/20250008108/20240007955/20240009143/20240002388/2025Contas de agua e esgoto que atendem a secretaria, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2024, conforme documentos anexo ao processo.SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO36.400.331/0001-66R$ 1.262,41
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