Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI ( Total R$ 7.700.375,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/11/2023 ( Total -R$ 85.000,00 )
   0004561/2023 Anulacao0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADA-R$ 85.000,00
       Total -R$ 85.000,00
Total -R$ 85.000,00
 Data: 02/10/2023 ( Total -R$ 69.972,16 )
   0004561/2023 Anulacao0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADA-R$ 47.510,58
   0002227/2023 Anulacao0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADA-R$ 11.496,14
   0000717/2023 Anulacao0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADA-R$ 10.965,44
       Total -R$ 69.972,16
Total -R$ 69.972,16
 Data: 21/07/2023 ( Total R$ 85.000,00 )
   0004561/2023 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 85.000,00
       Total R$ 85.000,00
Total R$ 85.000,00
 Data: 03/04/2023 ( Total R$ 170.000,00 )
   0002227/2023 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 85.000,00
   0002226/2023 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 85.000,00
       Total R$ 170.000,00
Total R$ 170.000,00
 Data: 10/01/2023 ( Total R$ 65.000,00 )
   0000105/2023 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 65.000,00
       Total R$ 65.000,00
Total R$ 65.000,00
 Data: 11/10/2022 ( Total R$ 51.504,18 )
   0005517/2022 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 51.504,18
       Total R$ 51.504,18
Total R$ 51.504,18
 Data: 10/10/2022 ( Total R$ 17.593,59 )
   0005513/2022 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 17.593,59
       Total R$ 17.593,59
Total R$ 17.593,59
 Data: 10/08/2022 ( Total R$ 17.371,40 )
   0004247/2022 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 17.371,40
       Total R$ 17.371,40
Total R$ 17.371,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI ( Total R$ 7.702.700,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/11/2023 ( Total -R$ 18.640,06 )
   0004561/2023 0005888/2023 Anulacao0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADA-R$ 18.640,06
        Total -R$ 18.640,06
Total -R$ 18.640,06
 Data: 10/10/2023 ( Total R$ 18.849,36 )
   0004561/2023 0007648/2023 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 18.849,36
        Total R$ 18.849,36
Total R$ 18.849,36
 Data: 08/09/2023 ( Total R$ 18.753,14 )
   0004561/2023 0006777/2023 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 18.753,14
        Total R$ 18.753,14
Total R$ 18.753,14
 Data: 10/08/2023 ( Total R$ 18.640,06 )
   0004561/2023 0005888/2023 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 18.640,06
        Total R$ 18.640,06
Total R$ 18.640,06
 Data: 10/07/2023 ( Total R$ 18.533,93 )
   0002227/2023 0005006/2023 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 18.533,93
        Total R$ 18.533,93
Total R$ 18.533,93
 Data: 09/06/2023 ( Total R$ 18.427,79 )
   0002227/2023 0004109/2023 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 18.427,79
        Total R$ 18.427,79
Total R$ 18.427,79
 Data: 10/05/2023 ( Total R$ 18.316,70 )
   0002227/2023 0003278/2023 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 18.316,70
        Total R$ 18.316,70
Total R$ 18.316,70
 Data: 10/04/2023 ( Total R$ 36.450,88 )
   0002227/2023 0002437/2023 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 18.225,44
   0002226/2023 0002432/2023 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 18.225,44
        Total R$ 36.450,88
Total R$ 36.450,88
 Data: 10/03/2023 ( Total R$ 18.109,39 )
   0000717/2023 0001710/2023 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 18.109,39
        Total R$ 18.109,39
Total R$ 18.109,39
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUACUI ( Total R$ 10.615,65 )
 Data: 12/06/2023 ( Total R$ 5.259,88 )
   0000513/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 5.259,88
         Total R$ 5.259,88
Total R$ 5.259,88
 Data: 12/05/2023 ( Total R$ 5.355,77 )
   0000397/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 177,78
   0000396/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 5.177,99
         Total R$ 5.355,77
Total R$ 5.355,77
         Total R$ 10.615,65
Total R$ 10.615,65
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI ( Total R$ 9.647.861,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/11/2023 ( Total -R$ 18.640,06 )
   0005888/2023 0008681/2023 AnulacaoOrcamentario0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADA-R$ 18.640,06
         Total -R$ 18.640,06
Total -R$ 18.640,06
 Data: 08/09/2023 ( Total R$ 18.753,14 )
   0006777/2023 0009844/2023 OriginalOrcamentario0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 18.753,14
         Total R$ 18.753,14
Total R$ 18.753,14
 Data: 10/08/2023 ( Total R$ 18.640,06 )
   0005888/2023 0008688/2023 OriginalOrcamentario0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.001 - AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 18.640,06
         Total R$ 18.640,06
Total R$ 18.640,06
 Data: 26/07/2023 ( Total R$ 5.694,92 )
   0008725/2022 0007888/2023 OriginalExtra Orcamentario1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 2.383,92
   0000071/2023 0007887/2023 OriginalExtra Orcamentario1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.311,00
         Total R$ 5.694,92
Total R$ 5.694,92
 Data: 13/07/2023 ( Total R$ 19.519,34 ) (Continua na próxima página)
   0004399/2023 0007673/2023 OriginalExtra Orcamentario0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTAO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS2.128 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 156,81
   0004398/2023 0007672/2023 OriginalExtra Orcamentario0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.013 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA TRIBUTACAOR$ 71,73
   0004396/2023 0007671/2023 OriginalExtra Orcamentario0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.016 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTOR$ 23,10
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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