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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI ( Total R$ 4.349.102,75 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 03/10/2024 ( Total R$ 63.288,00 ) |
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0007178/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 63.288,00 |
| | | | | | Total R$ 63.288,00 Total R$ 63.288,00 |
| | Data: 04/09/2024 ( Total R$ 68.515,50 ) |
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0006449/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 68.515,50 |
| | | | | | Total R$ 68.515,50 Total R$ 68.515,50 |
| | Data: 06/08/2024 ( Total R$ 71.875,50 ) |
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0005740/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 71.875,50 |
| | | | | | Total R$ 71.875,50 Total R$ 71.875,50 |
| | Data: 08/07/2024 ( Total R$ 62.646,00 ) |
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0004787/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 62.646,00 |
| | | | | | Total R$ 62.646,00 Total R$ 62.646,00 |
| | Data: 12/06/2024 ( Total R$ 68.019,00 ) |
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0003976/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.145 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO | R$ 68.019,00 |
| | | | | | Total R$ 68.019,00 Total R$ 68.019,00 |
| | Data: 11/06/2024 ( Total R$ 79.161,23 ) |
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0003974/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.145 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO | R$ 17.555,88 |
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0003973/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.145 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO | R$ 61.605,35 |
| | | | | | Total R$ 79.161,23 Total R$ 79.161,23 |
| | Data: 10/06/2024 ( Total R$ 64.459,50 ) |
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0003967/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.145 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO | R$ 64.459,50 |
| | | | | | Total R$ 64.459,50 Total R$ 64.459,50 |
| | Data: 07/06/2024 ( Total R$ 72.016,50 ) |
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0003964/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 72.016,50 |
| | | | | | Total R$ 72.016,50 Total R$ 72.016,50 |
| | Data: 02/05/2024 ( Total R$ 72.892,50 ) |
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0003022/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.145 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO | R$ 72.892,50 |
| | | | | | Total R$ 72.892,50 Total R$ 72.892,50 |